Orden de Compra. Nº4965-53-SE22 "Útiles de aseo para Escuela Nobeles de Chile"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-53-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2022
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para Escuela Nobeles de Chile
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑO MULTIUSO  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.950 $ 11.950
47131603
Esponjas5UnidadPAÑO ESPONJA   $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.950 $ 15.950
47131618
Mopas húmedas5UnidadTRAPERO  $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadLUSTRAMUEBLES  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos5UnidadCERA AMARILLA  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos5UnidadCERA ROJA  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCLORO GEL  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
12161902
Detergentes surfactantes50UnidadLIMPIADOR LIQUIDO POETT  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLONES  $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.360
47131615
Escobillones6UnidadESCOBA  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.940 $ 35.940
47131810
Productos para lavar platos3UnidadLAVALOZA   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.870 $ 9.870
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA  $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.490 $ 5.490
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadCIF CREMA  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800
12191501
Solventes aromáticos9UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM  $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.410 $ 58.410
47131803
Desinfectantes domésticos20LitroCLORO  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA BASURA 70X90  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
Total Neto $ 344.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 344.440

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.