Orden de Compra. Nº4965-62-SE25 "Materiales de ferretería para Instituto Cardenal Caro.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-62-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería para Instituto Cardenal Caro.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema MANTENIMIENTO .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA J Y R
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL J Y R SPA
R.U.T. 77.506.976-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA J Y R
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo3CajaCLAVO TECHO 2 1/2, 100 UN.  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
31161504
Tornillos para metales10CajaTORNILLO VOLCANITA 8X2 1/2 X 10 UN.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
44122103
Corchetes3CajaCORCHETE 12X1.2MM, 1000 PZAS INGCO  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
30151701
Tubos de bajada4UnidadCANAL AGUA 4 MTS, BLANCA VINILIT  $ 7.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.400 $ 31.400
11121610
Maderas duras40UnidadTABLA TAPA 1X4  $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
30151701
Tubos de bajada2UnidadBAJADA CANAL AGUA BLANCO  $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
30151701
Tubos de bajada2UnidadTAPA CANAL AGUA BLANCA  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
30151701
Tubos de bajada8UnidadUNION CANAL AGUA BLANCO  $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.960
30151701
Tubos de bajada22UnidadSOPORTE CANAL AGUA LLUVIA BLANCO  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.780 $ 21.780
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadVINILIT 240 SECADO RAPIDO  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
11101719
Cinc8PlanchaZINC ACANALADO 3,66 MTS. X 0,35MM  $ 14.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
Total Neto $ 294.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 294.890

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.