Orden de Compra. Nº4965-63-SE22 "Útiles de aseo para Biblioteca Publica Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-63-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2022
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para Biblioteca Publica Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORO GEL  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
53131608
Jabones10UnidadJABON LIQUIDO  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA ABOLENGO XL  $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
47131618
Mopas húmedas5UnidadTRAPERO  $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990
12191501
Solventes aromáticos5UnidadLYSOFORM  $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.950 $ 16.950
47131806
Barniz o ceras de muebles10UnidadLUSTRAMUEBLES  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadCIF  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos12UnidadCERA PISO AMARILLO  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.080 $ 13.080
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLIMPIADOR LIQUIDO POETT  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
47121701
Bolsas de basura15PaqueteBOLSA DE BASURA 50X70 10UN  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
14111704
Papel higiénico20PaquetePAPEL HIGIENICO 12 UN  $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.800 $ 95.800
Total Neto $ 264.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 264.720

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.