Orden de Compra. Nº4965-64-SE07 "Materiales Oficina Escuela El parque"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-64-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-03-2007
Nombre de la Orden de Compra Materiales Oficina Escuela El parque
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquirir materiales oficina para escuela El Parque
Proveniente de Licitación 3598-7-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69091300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69091300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
R.U.T. 9.952.425-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadCinta para empaquetarcinta transparente $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170
31201610
Cola fría2UnidadCola fríacola fría grande $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
60105704
Barras de pegamento libres de ácido5UnidadBarras de pegamento libres de ácidostic fix grande $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
60121113
Cartulina metálica30UnidadCartulina metálicacartulina colores $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44121506
Sobres estándar15UnidadSobres estándarsobres oficio $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
44121506
Sobres estándar10UnidadSobres estándarsobres tamaño carta $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
44101707
Corcheteras1UnidadCorcheterascorchetera grande $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadCartuchos de tintacartuchos tintas hp 3920 $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700
44121711
Rotuladores1UnidadRotuladorescaja plumones negros permanente $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
44122103
Corchetes2UnidadCorchetescajas corchetes grande $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
44111521
Sujetapapeles3UnidadSujetapapelescajas de clip $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
44122001
Archivadores de fichas3UnidadArchivadores de fichasarchivadores $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
14111606
Papel artístico o papel Kraft20UnidadPapel artístico o papel Kraftpliegos papel kraft $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
47131502
Bayetas o trapos de limpieza3UnidadBayetas o trapos de limpiezapaños de sacudir $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2UnidadEnvases para residuos o forros rígidosbasureros grandes $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2UnidadEnvases para residuos o forros rígidospapeleros para baño $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
60121242
Delantales1UnidadDelantalesdelantal de aseo $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 78.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 78.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.