Orden de Compra. Nº
4965-660-SE25
"
Material de Enseñanza para Sala Cuna y Jardín Infantil Frutillitas
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4965-660-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
Material de Enseñanza para Sala Cuna y Jardín Infantil Frutillitas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4584-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002 del sistema EDUCACION 2025.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Facturación
Libertad 490
Comuna
Marchigue
Impuesto
120678,5
Dirección de Envío de la Factura
Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maria Polanco Galarce
Razón Social
MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T.
14.473.078-k
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60123301
Pompones acrílicos de artesanía
20
Bolsa
BOLSITAS POMPONES DE DIFERENTES TAMAÑOS Y COLORES
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.000
$ 79.000
31211912
Varillas telescópicas
20
Bolsa
BOLSITAS LIMPIA PIPA DIFECRENTES COLORES
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.000
$ 99.000
44121704
Lápiz pasta
1
Caja
LAPIZ GEL AZUL
$ 16.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.950
$ 16.950
14111525
Papel multiuso
2
Caja
OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE Y AMARILLO CLARO 100 UNIDADES
$ 14.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.900
$ 29.900
60121502
Rotuladores de base disolvente
4
Caja
SET SHARPIE 24 COLORES
$ 19.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.800
$ 79.800
44121704
Lápiz pasta
1
Caja
LAPIZ GEL NEGRO
$ 16.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.950
$ 16.950
31161903
Resortes espirales
1
Unidad
ESPIRALES 14 M 50 UNIDADES
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.950
$ 4.950
14111531
Libros o cuadernos de registro
5
Unidad
LIBROS DE ACTAS
$ 7.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.750
$ 39.750
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
20
Unidad
STIC FIX
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.000
$ 59.000
60124317
Masa de modelado
40
Unidad
MASAS FOAMY MOLDEABLES
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 198.000
$ 198.000
31161903
Resortes espirales
1
Paquete
ESPIRALES 10 M 50 UNIDADES
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.950
$ 2.950
31161903
Resortes espirales
1
Paquete
ESPIRALES 12 M 50 UNIDADES
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.950
$ 3.950
31161903
Resortes espirales
1
Paquete
ESPIRALES 16 M 50 UNIDADES
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.950
$ 4.950
Total Neto
$ 635.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 120.678
TOTAL OC
$ 755.828
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.