Orden de Compra. Nº4965-660-SE25 "Material de Enseñanza para Sala Cuna y Jardín Infantil Frutillitas"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-660-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Material de Enseñanza para Sala Cuna y Jardín Infantil Frutillitas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4584-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002 del sistema EDUCACION 2025.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 120678,5
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Polanco Galarce
Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123301
Pompones acrílicos de artesanía20BolsaBOLSITAS POMPONES DE DIFERENTES TAMAÑOS Y COLORES  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000
31211912
Varillas telescópicas20BolsaBOLSITAS LIMPIA PIPA DIFECRENTES COLORES  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
44121704
Lápiz pasta1CajaLAPIZ GEL AZUL  $ 16.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.950 $ 16.950
14111525
Papel multiuso2CajaOPALINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE Y AMARILLO CLARO 100 UNIDADES   $ 14.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
60121502
Rotuladores de base disolvente4CajaSET SHARPIE 24 COLORES  $ 19.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
44121704
Lápiz pasta1CajaLAPIZ GEL NEGRO   $ 16.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.950 $ 16.950
31161903
Resortes espirales1UnidadESPIRALES 14 M 50 UNIDADES   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
14111531
Libros o cuadernos de registro5UnidadLIBROS DE ACTAS  $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.750 $ 39.750
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20UnidadSTIC FIX  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
60124317
Masa de modelado40UnidadMASAS FOAMY MOLDEABLES  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
31161903
Resortes espirales1PaqueteESPIRALES 10 M 50 UNIDADES   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
31161903
Resortes espirales1PaqueteESPIRALES 12 M 50 UNIDADES   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
31161903
Resortes espirales1PaqueteESPIRALES 16 M 50 UNIDADES  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
Total Neto $ 635.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.678
TOTAL OC $ 755.828


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.