Orden de Compra. Nº4965-70-SE07 "Utiles de aseo Esc. viluco"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-70-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2007
Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo Esc. viluco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Materiales deaseo Escuela Viluco
Proveniente de Licitación 3598-5-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69091300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69091300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Ana Patricia Leon Lopez
R.U.T. 10.303.801-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones2UnidadEscobillonesescobillones $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
47121812
Raspadores de limpieza10UnidadRaspadores de limpiezaVirutilla piso madera $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
47131502
Bayetas o trapos de limpieza3UnidadBayetas o trapos de limpiezapaños de sacudir $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadAbrillantadores o acabados de sueloscera color rojo piso madera $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47121701
Bolsas de basura2UnidadBolsas de basurapaquetes bolsa de basura $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
14111704
Papel higiénico8UnidadPapel higiénicorollos papel higiénico $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
53131608
Jabones2UnidadJabonesjabon de manos $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040 $ 1.040
10191509
Insecticidas1UnidadInsecticidasraid $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.050
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadDesinfectantes domésticoslitros de cloro $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
Total Neto $ 18.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 18.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.