Orden de Compra. Nº
4965-71-SE24
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Útiles de aseo, para oficinas del DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4965-71-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Útiles de aseo, para oficinas del DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3598-13-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema EDUCACION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Facturación
Libertad 490
Comuna
Marchigue
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JUAN ENRIQUE
Razón Social
SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T.
76.683.443-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12191501
Solventes aromáticos
7
Unidad
LYSOFORM
$ 3.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.550
$ 25.550
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
TOALLA NOVA
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
TOALLA NOVA ABOLENGO XL
$ 3.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.800
$ 71.800
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
POETT
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.500
$ 18.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
5
Unidad
CERA ROJA
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.250
$ 8.250
53131624
Toallitas húmedas
6
Unidad
TOALLAS DESINFECTANTES
$ 4.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.900
$ 24.900
12141901
Cloro Cl
10
Litro
CLORO 1 LITRO
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
14111704
Papel higiénico
12
Paquete
PAPEL HIGIENICO
$ 3.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.280
$ 44.280
47121701
Bolsas de basura
20
Paquete
BOLSA BASURA 70X90
$ 1.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.180
$ 21.180
47121701
Bolsas de basura
20
Paquete
BOLSA BASURA 50X70
$ 669,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.380
$ 13.380
Total Neto
$ 246.340
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 246.340
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.