Orden de Compra. Nº4965-71-SE24 "Útiles de aseo, para oficinas del DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-71-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo, para oficinas del DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-13-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema EDUCACION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos7UnidadLYSOFORM  $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.550 $ 25.550
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA NOVA  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA NOVA ABOLENGO XL  $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.800 $ 71.800
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadPOETT  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos5UnidadCERA ROJA  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
53131624
Toallitas húmedas6UnidadTOALLAS DESINFECTANTES  $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
12141901
Cloro Cl10LitroCLORO 1 LITRO  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
14111704
Papel higiénico12PaquetePAPEL HIGIENICO  $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.280 $ 44.280
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSA BASURA 70X90  $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.180 $ 21.180
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSA BASURA 50X70  $ 669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.380 $ 13.380
Total Neto $ 246.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 246.340

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.