Orden de Compra. Nº4965-72-SE23 "Útiles de aseo para Escuela San Miguel de Viluco"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-72-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para Escuela San Miguel de Viluco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-07 del sistema EDUCACION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadCIF CREMA  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
47131611
Palas para basura1UnidadPALA CON MANGO PLEGABLE  $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.290 $ 5.290
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadCERA AMARILLA  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
47131618
Mopas húmedas4UnidadTRAPERO  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2UnidadGUANTES VIRUTEX TALLA L  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORO  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSA BASURA 80X120  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.500 $ 124.500
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSA BASURA 50X55  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
Total Neto $ 218.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 218.250

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.