Orden de Compra. Nº4965-73-SE23 "Útiles de aseo para Escuela América"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-73-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para Escuela América
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-07 del sistema EDUCACION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas20UnidadTRAPERO  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadLYSOFORM  $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
14111703
Toallas de papel24UnidadTOALLA NOVA GIGANTE  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.760 $ 143.760
47131618
Mopas húmedas4UnidadESCOBILLON  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadPOETT  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
47131824
Productos de limpieza de ventanas20UnidadLIMPIAVIDRIOS  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
47131806
Barniz o ceras de muebles10UnidadLUSTRAMUEBLE  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
47131801
Limpiadores de suelos2UnidadLIMPIADOR INODORO  $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadCIF CREMA  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
47131611
Palas para basura10UnidadPALA CON MANGO PLEGABLE  $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.900 $ 52.900
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadCERA AMARILLA  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadCLORO GEL  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.700
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA BASURA 80X110  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA BASURA 50X70  $ 669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.070 $ 20.070
Total Neto $ 699.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 699.230

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.