Orden de Compra. Nº4965-760-SE24 "Útiles de aseo para Escuela Nobeles de Chile.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-760-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para Escuela Nobeles de Chile.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-28-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema EDUCACION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna 95
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20UnidadCERA NUGGET 340CC  $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
47121701
Bolsas de basura12PaqueteBOLSA BASURA 110X120 5UN  $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.280 $ 50.280
47131502
Paños de limpieza50UnidadPAÑO ESPONJA 6UN  $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.500 $ 194.500
47131502
Paños de limpieza15UnidadPAÑO MULTIUSO X6UN  $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.850 $ 71.850
47131502
Paños de limpieza19UnidadPAÑO MULTIUSO   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.250 $ 33.250
47131502
Paños de limpieza19UnidadPAÑO MULTIUSO 3UN  $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.710 $ 58.710
47131604
Escobas5UnidadESCOBA RAMA  $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.950 $ 34.950
47131803
Desinfectantes domésticos80LitroCLORO  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.200 $ 95.200
47121701
Bolsas de basura87PaqueteBOLSA BASURA 110X120 5UN  $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.230 $ 460.230
47131806
Barniz o ceras de muebles20UnidadLUSTRAMUEBLE 250ML  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
47131803
Desinfectantes domésticos96UnidadCLORO GEL 900ML  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.040 $ 191.040
47131618
Mopas húmedas41UnidadTRAPEROS  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.090 $ 102.090
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSA DE BASURA 50X70 10UN  $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.900 $ 62.900
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSA BASURA 70X90 10UN  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.000 $ 109.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables24UnidadGUANTE M8  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.400 $ 56.400
47131615
Escobillones20UnidadESCOBILLON   $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
10191509
Insecticidas80UnidadINSECTICIDA RAID 360CC  $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.000 $ 516.000
12191501
Solventes aromáticos100UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM 360CC  $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.000 $ 359.000
47131810
Productos para lavar platos20UnidadLAVALOZA 750 ML  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
Total Neto $ 2.564.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.564.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.