Orden de Compra. Nº4965-784-SE25 "Colaciones para III Olimpiadas Atletismo Escuelas Rurales Marchigüe 2025, Escuela René Carvajal Madariaga, Ley Sep 2025.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-784-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Colaciones para III Olimpiadas Atletismo Escuelas Rurales Marchigüe 2025, Escuela René Carvajal Madariaga, Ley Sep 2025.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-7-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema LEY SEP 2025.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados74UnidadNECTAR SOPROLE 200 ML  $ 359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.566 $ 26.566
50101717
Semillas o frutos secos pelados74UnidadSUPER MIX SEMBRASOL 80 G  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas74UnidadBROWNIE NUTRA BIEN CHIPS 62 G  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.200 $ 59.200
50202310
Agua mineral37UnidadAGUA VITAL SIN GAS 600 ML  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.610 $ 19.610
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas2,67kilogramoJAMON ARTESANAL   $ 8.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
50131801
Queso natural2,3kilogramoQUESO LAMINADO  $ 9.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.195 $ 22.195
Total Neto $ 260.171
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 260.171

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.