Orden de Compra. Nº4965-787-SE07 "Pan Int. Pailimo"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-787-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-10-2007
Nombre de la Orden de Compra Pan Int. Pailimo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Pan para internado Pailimo para semana del 22 al 26 de octubre.
Proveniente de Licitación 4965-4-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69091300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69091300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna -1
Impuesto 3952,57
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social luis antonio rojas rojas
R.U.T. 11.277.960-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco293UnidadPan fresco68 unid,lunes; 68 unid.martes; 68 Und. Miercoles; 68 unid. Jueves; 21 Und. Viernes $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.803 $ 20.803
Total Neto $ 20.803
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.953
TOTAL OC $ 24.756


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.