Orden de Compra. Nº4965-792-SE23 "Materiales de ferretería para implementación feria científica, Escuela Nobeles de Chile."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-792-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería para implementación feria científica, Escuela Nobeles de Chile.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-28-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema MANTENIMIENTO 2023.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Vidal
Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS
R.U.T. 16.240.369-9
Sucursal Ferretería Vidal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142613
Conectores de tubo5UnidadTUBO CONDUIT 20MM  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
40142115
Tubería de plástico4UnidadTEE PVC HIDRAULICA 20MM  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31191507
Cintas abrasivas6UnidadLIJA DE FIERRO   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
31161508
Tornillos para madera2UnidadCAJA TORNILLOS MADERA 2 1/2  $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
31211507
Pinturas en aerosol48UnidadPINTURA SPRAY DIFERENTES COLORES  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
11121610
Maderas duras3UnidadPLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL DE 18  $ 31.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.700 $ 95.700
40142115
Tubería de plástico2UnidadTIRA CONDUIT PVC 32MM  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
31201610
Colas1TarroVINILIT  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
11162111
Malla12Metro LinealMALLA RACHEL NEGRA  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
11162111
Malla25Metro LinealMALLA ANTIHELADA  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
40142115
Tubería de plástico4Metro LinealCUERDA 8MM  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
30141503
Aislamiento de espuma1PaquetePAQUETE AISLAPOL 50MM.   $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
30111601
Cemento2SacoMORTERO PISO   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
Total Neto $ 324.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 324.660

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.