Orden de Compra. Nº
4965-792-SE23
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Materiales de ferretería para implementación feria científica, Escuela Nobeles de Chile.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4965-792-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de ferretería para implementación feria científica, Escuela Nobeles de Chile.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3598-28-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema MANTENIMIENTO 2023.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Facturación
Libertad 490
Comuna
Marchigue
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería Vidal
Razón Social
HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS
R.U.T.
16.240.369-9
Sucursal
Ferretería Vidal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142613
Conectores de tubo
5
Unidad
TUBO CONDUIT 20MM
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
40142115
Tubería de plástico
4
Unidad
TEE PVC HIDRAULICA 20MM
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
31191507
Cintas abrasivas
6
Unidad
LIJA DE FIERRO
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
31161508
Tornillos para madera
2
Unidad
CAJA TORNILLOS MADERA 2 1/2
$ 3.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.380
$ 7.380
31211507
Pinturas en aerosol
48
Unidad
PINTURA SPRAY DIFERENTES COLORES
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
11121610
Maderas duras
3
Unidad
PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL DE 18
$ 31.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.700
$ 95.700
40142115
Tubería de plástico
2
Unidad
TIRA CONDUIT PVC 32MM
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
31201610
Colas
1
Tarro
VINILIT
$ 4.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.300
$ 4.300
11162111
Malla
12
Metro Lineal
MALLA RACHEL NEGRA
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.800
$ 40.800
11162111
Malla
25
Metro Lineal
MALLA ANTIHELADA
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
40142115
Tubería de plástico
4
Metro Lineal
CUERDA 8MM
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
30141503
Aislamiento de espuma
1
Paquete
PAQUETE AISLAPOL 50MM.
$ 15.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.900
$ 15.900
30111601
Cemento
2
Saco
MORTERO PISO
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
Total Neto
$ 324.660
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 324.660
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.