Orden de Compra. Nº4965-862-SE24 "Abarrotes para desayuno Banda de Guerra.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-862-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Abarrotes para desayuno Banda de Guerra.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-28-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema EDUCACION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaTE LIPTON  $ 7.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.090 $ 7.090
50202304
Jugos y néctar envasados5UnidadNECTAR WATTS 1.5 LITROS  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750
14111703
Toallas de papel2UnidadTOALLA NOVA GIGANTE  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
50201706
Café1TarroCAFE 100 GR.  $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590 $ 4.590
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCAR  $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370 $ 1.370
50131801
Queso natural1,52kilogramoQUESO LAMINADO  $ 8.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.753 $ 12.753
Total Neto $ 43.533
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 43.533

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.