Orden de Compra. Nº4965-908-SE23 "Compra material escolar para Escuela Nobeles de Chile, Ley Sep 2023"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-908-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Compra material escolar para Escuela Nobeles de Chile, Ley Sep 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4584-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002 del sistema LEY SEP .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 71449,5
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA
R.U.T. 76.251.273-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49201514
Pelotas de ejercicio1BolsaPELOTAS 5,5 MM PLASTICAS (500 UN)  $ 89.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.870 $ 89.870
14111525
Papel multiuso80UnidadCARTON PIEDRA 77X110 10MM  $ 2.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.840 $ 201.840
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ5UnidadPISTOLA SILICONA  $ 5.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.840 $ 26.840
11111808
Arcilla común30kilogramoGREDA  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
31201523
Cinta para de tela5RolloCINTA AMARILLA GENERO 2,5 MM X 10 METROS.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
Total Neto $ 376.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.450
TOTAL OC $ 447.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.