Orden de Compra. Nº4965-911-SE23 "Compra Material Escolar para Escuela René Carvajal Madariaga, Ley Sep 2023"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-911-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Compra Material Escolar para Escuela René Carvajal Madariaga, Ley Sep 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4584-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002 del sistema LEY SEP .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 10028,96
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA
R.U.T. 76.251.273-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25132002
Globos de aire caliente3BolsaBOLSAS GLOBOS ROJO, AZUL Y BLANCO  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
44122103
Corchetes1CajaGRAPA  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional2CajaTEMPERA   $ 2.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.740 $ 5.740
14111525
Papel multiuso4UnidadCINTA ADHESIVA ANCHA PAPEL  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760
60123001
Figuras de goma Eva6PliegoGOMA EVA GLITTER AZUL  $ 1.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.794 $ 10.794
14121503
Cartulina16PliegoPLIEGO CARTULINA BLANCO   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
14121503
Cartulina6PliegoPLIEGO CARTULINA ROJO  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
Total Neto $ 52.784
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.029
TOTAL OC $ 62.813


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.