Orden de Compra. Nº
4965-911-SE23
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Compra Material Escolar para Escuela René Carvajal Madariaga, Ley Sep 2023
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4965-911-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
Compra Material Escolar para Escuela René Carvajal Madariaga, Ley Sep 2023
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4584-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002 del sistema LEY SEP .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Facturación
Libertad 490
Comuna
Marchigue
Impuesto
10028,96
Dirección de Envío de la Factura
Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA
R.U.T.
76.251.273-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25132002
Globos de aire caliente
3
Bolsa
BOLSAS GLOBOS ROJO, AZUL Y BLANCO
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.300
$ 9.300
44122103
Corchetes
1
Caja
GRAPA
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
2
Caja
TEMPERA
$ 2.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.740
$ 5.740
14111525
Papel multiuso
4
Unidad
CINTA ADHESIVA ANCHA PAPEL
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.760
$ 10.760
60123001
Figuras de goma Eva
6
Pliego
GOMA EVA GLITTER AZUL
$ 1.799,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.794
$ 10.794
14121503
Cartulina
16
Pliego
PLIEGO CARTULINA BLANCO
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
14121503
Cartulina
6
Pliego
PLIEGO CARTULINA ROJO
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
Total Neto
$ 52.784
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.029
TOTAL OC
$ 62.813
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.