Orden de Compra. Nº4965-923-SE24 "Insumos para Actividad Recreativa de autocuidado, taller de gastronomía, Instituto Cardenal Caro.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-923-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos para Actividad Recreativa de autocuidado, taller de gastronomía, Instituto Cardenal Caro.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-28-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema EDUCACION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados50UnidadJUGO 200 ML.  $ 359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.950 $ 17.950
50221202
Cereales en barra50UnidadBARRA DE CEREAL  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
50202310
Agua mineral25UnidadAGUA MINERAL SIN GAS  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250
50202310
Agua mineral25UnidadAGUA MINERAL CON GAS  $ 509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.725 $ 12.725
50192303
Postres, helados o yogurt congelado50UnidadYOGRUT   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50101636
Fruta estable sin refrigerar50UnidadCOMPOTA DE FRUTAS  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
Total Neto $ 109.925
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 109.925

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.