Orden de Compra. Nº4965-95-SE08 "Materiales Oficina DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-95-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-04-2008
Nombre de la Orden de Compra Materiales Oficina DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Materiales oficina DAEM y adquisiciones DAEM, mes de Abril
Proveniente de Licitación 3598-18-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69091300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69091300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
R.U.T. 9.952.425-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora (del computador)4UnidadPapel para impresora (del computador)resmas carta $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111506
Papel para impresora (del computador)2UnidadPapel para impresora (del computador)resmas oficio $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
44121802
Líquido corrector4UnidadLíquido correctorcorrector $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCartuchos de tintatinta HP21 $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
14111530
Notas de papel autoadhesivo6UnidadNotas de papel autoadhesivoadhesivos toma notas $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1UnidadBarras de pegamento libres de ácidostick fix $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
44122011
Carpetas para archivos40UnidadCarpetas para archivoscarpetas colgantes $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
44122010
Divisores40UnidadDivisoresvisores carpetas $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44122010
Divisores1UnidadDivisoresTira Visores $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
53141501
Alfileres rectos60UnidadAlfileres rectosalfileres de gancho $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
Total Neto $ 45.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 45.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.