Orden de Compra. Nº
4965-95-SE08
"
Materiales Oficina DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4965-95-SE08
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
29-04-2008
Nombre de la Orden de Compra
Materiales Oficina DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Materiales oficina DAEM y adquisiciones DAEM, mes de Abril
Proveniente de Licitación
3598-18-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Educacion
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69091300-3
Dirección de Unidad de Compra
Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69091300-3
Dirección de Facturación
Libertad 490
Comuna
-1
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
R.U.T.
9.952.425-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111506
Papel para impresora (del computador)
4
Unidad
Papel para impresora (del computador)
resmas carta
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
14111506
Papel para impresora (del computador)
2
Unidad
Papel para impresora (del computador)
resmas oficio
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
44121802
Líquido corrector
4
Unidad
Líquido corrector
corrector
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.560
$ 3.560
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
Cartuchos de tinta
tinta HP21
$ 11.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.500
$ 11.500
14111530
Notas de papel autoadhesivo
6
Unidad
Notas de papel autoadhesivo
adhesivos toma notas
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
1
Unidad
Barras de pegamento libres de ácido
stick fix
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850
$ 850
44122011
Carpetas para archivos
40
Unidad
Carpetas para archivos
carpetas colgantes
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
44122010
Divisores
40
Unidad
Divisores
visores carpetas
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
44122010
Divisores
1
Unidad
Divisores
Tira Visores
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
53141501
Alfileres rectos
60
Unidad
Alfileres rectos
alfileres de gancho
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
Total Neto
$ 45.810
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 0
TOTAL OC
$ 45.810
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.