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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4965-962-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
26-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Abarrotes escuela Pailimo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Abarrotes para escuela pailimo |
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Proveniente de Licitación
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3598-5-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Educacion |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
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R.U.T. |
69091300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Libertad 490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
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R.U.T. |
69091300-3 |
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Dirección de Facturación |
Libertad 490 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad 490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Ana Patricia Leon Lopez
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R.U.T. |
10.303.801-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50131609
| Mayonesa | 1 | Unidad | Mayonesa | mayonesa |
$ 1.129,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.129
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$ 1.129
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50193002
| Bebidas Infantiles | 6 | Unidad | Bebidas Infantiles | bebidas |
$ 1.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.900
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$ 6.900
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50202311
| Jugo en polvo | 10 | Unidad | Jugo en polvo | jugo en polvo |
$ 130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.300
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$ 1.300
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50171901
| Conservas | 1 | Unidad | Conservas | tarro durazno |
$ 2.740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.740
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$ 2.740
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Total Neto
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$ 12.069
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 12.069
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.