Orden de Compra. Nº4965-970-SE25 "Materiales de ferretería para Escuela Nobeles de Chile.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-970-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería para Escuela Nobeles de Chile.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema EDUCACION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Vidal
Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS
R.U.T. 16.240.369-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Vidal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111720
Llave "T" para grifos4UnidadLLAVE ANGULAR  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
40141702
Grifos1UnidadMONOMANDO LAVAPLATOS  $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTEFLON GRANDE (AGUA)  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
40142115
Tubería de plástico1UnidadSIFON LAVAMANOS  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
40141901
Conductos flexibles4UnidadFLEXIBLE AGUA HI-HI 30CM  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA BLANCA  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
40141702
Grifos4UnidadLLAVE DE LAVAMANOS  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
Total Neto $ 102.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 102.590

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.