Orden de Compra. Nº4967-1091-SE23 "CD IMPRIMIBLES IMAGENOLOGIA JUNIO 4967-11-LE22 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4967-1091-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2023
Nombre de la Orden de Compra CD IMPRIMIBLES IMAGENOLOGIA JUNIO 4967-11-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4967-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA INSUMOS
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3405
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación San Martin 1270
Comuna Quilpué
Impuesto 28120
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLOOMBERRY
Razón Social BLOOMBERRY COMERCIAL SPA
R.U.T. 76.330.742-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLOOMBERRY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202001
Discos compactos (CD)400UnidadCDS IMPRIMIBLESCD IMPRIMIBLE PARA EXAMENES CON SOBRE CON VENTANA, SE ADJUNTA FICHA CON FOTO, ENTREGA 1 DIA, $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000
Total Neto $ 148.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.120
TOTAL OC $ 176.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.