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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4967-1225-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-05-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
esterilizacion DESDE 4967-9-LQ16 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4967-9-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FARMACIA |
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Razón Social |
HOSPITAL DE QUILPUÉ
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R.U.T. |
61.606.604-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
sector salud requiere mayor plazo para gestionar pagos |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DE QUILPUÉ
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R.U.T. |
61.606.604-8 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 1270 |
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Comuna |
Quilpué
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Impuesto |
5529 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1270 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SASF DIVISION MEDICA |
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Razón Social |
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
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R.U.T. |
77.606.220-0 |
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Sucursal |
SASF DIVISION MEDICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42141501
| Algodoneras o fibra | 10 | Bolsa | 225Q129 TORULAS DE ALGODON 3.5 GR ( GRANDE) BOLSA X 100 unidades
| REF. SASFC2TA0630 TORULA DE ALGODÓN 3 GR. NO ESTERIL, BLANCO, LIBRE DE IMPURESAS EMPAQUE EN BS X 100 UN. PRECIO X BOLSA. DESPACHO 24 HRS. RECIBIDA LA OC. VENC SUPERIOR A 18 MESES. |
$ 1.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.500
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$ 19.500
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42281704
| Detergentes o limpiadores de instrumentos | 3 | Unidad | 3400016 LIMPIADORES DE LUMENES Nº 3 FR
| REF. SASF CMML CEPILLO LIMPIA LUMEN LAVADO INSTRUMENTAL, LARGO 45 CM., ANCHO CERDAS DE NYLON DE 3 FR, STOCK DISPONIBLE PARA DESPACHO 24 HRS. RECIBIDA LA OC. |
$ 3.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.600
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$ 9.600
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Total Neto
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$ 29.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.529
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$ 34.629
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.