Orden de Compra. Nº4967-2218-SE24 "(mca) SERVICIO DE LABORATORIO DENTAL DESDE 4967-37-LQ22 (NOVIEMBRE 2024 cuota 19/24)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4967-2218-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-01-2025
Nombre de la Orden de Compra (mca) SERVICIO DE LABORATORIO DENTAL DESDE 4967-37-LQ22 (NOVIEMBRE 2024 cuota 19/24)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4967-37-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA INSUMOS
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 314
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación San Martín N°1270 Quilpué, QuilpuéSan Martín N°1270 Quilpué, Quilpué
Comuna
Impuesto 246659,9
Dirección de Envío de la Factura San Martín N°1270 Quilpué, QuilpuéSan Martín N°1270 Quilpué, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor laboratorio dental Viña del Mar
Razón Social JAIME ORLANDO GONZÁLEZ GARCÍA
R.U.T. 10.681.743-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal laboratorio dental Viña del Mar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales4Unidad no definidaPrótesis removibles metal- acrílicas Dra.Ortiz (3) Dra.Rubilar (1) Confección de prótesis parcial de base metálica con todas sus etapas $ 71.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.000 $ 284.000
30201903
Unidades dentales2UnidadPrótesis fijas metal- cerámica Dra Ortiz (2) Confección de coronas metal porcelana con todas sus etapas $ 33.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.260 $ 67.260
30201903
Unidades dentales12UnidadPrótesis fijas libres de metal Dra.Ortiz (4) Dra.Rojas (8) Confección de coronas de porcelana libres de metal con todas sus etapas $ 53.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637.200 $ 637.200
30201903
Unidades dentales10UnidadIncrustaciones cerómero Dra. Ortiz ( 5) Dra. Rojas (5) Confección de incrustación en resina $ 30.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.750 $ 309.750
Total Neto $ 1.298.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.660
TOTAL OC $ 1.544.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.