Orden de Compra. Nº4967-526-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4967-70-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4967-526-OC07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4967-70-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas consumo abril 07. 22-04-003-02 resol.498
Proveniente de Licitación 4967-70-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61606604-8
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61606604-8
Dirección de Facturación San Martin 1270
Comuna -1
Impuesto 1805
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PATRICIO PINCHEIRA SAAVEDRA
R.U.T. 9.403.183-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104206
Sistema de agua ultra pura100LitroSistema de agua ultra puraAGUA DESTILADA A GRANEL $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
Total Neto $ 9.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.805
TOTAL OC $ 11.305


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.