|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4967-730-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-03-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
gelita |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4967-144-L112 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FARMACIA |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE QUILPUÉ
|
|
R.U.T. |
61.606.604-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SAN MARTIN 1270 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE QUILPUÉ
|
|
R.U.T. |
61.606.604-8 |
|
Dirección de Facturación |
San Martin 1270 |
|
Comuna |
Quilpué
|
|
Impuesto |
33303,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1270 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Pharmabril |
|
Razón Social |
A BRIL Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
86.821.000-1 |
|
Sucursal |
Pharmabril |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311601
| Esponjas de gelatina absorbible | 2 | Caja | GELITA HEMOSTATICA 200 X 70 X 0.5 MM
| |
$ 87.640,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 175.280
|
$ 175.280
|
|
|
Total Neto
|
$ 175.280
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 33.303
|
|
$ 208.583
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.