Orden de Compra. Nº4967-79-AG24 "(NFV) DENTAL / CONOS GUTAPERCHA N°25 / CEMENTO AH PLUS / TOPES CONTADORES DE SILICONA PARA LIMAS TIPO FLOR - Compra Ágil: 4967-28-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4967-79-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-01-2024
Nombre de la Orden de Compra (NFV) DENTAL / CONOS GUTAPERCHA N°25 / CEMENTO AH PLUS / TOPES CONTADORES DE SILICONA PARA LIMAS TIPO FLOR - Compra Ágil: 4967-28-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA INSUMOS
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 329
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación San Martín N°1270
Comuna Quilpué
Impuesto 61471,08
Dirección de Envío de la Factura San Martín N°1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super Dental
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SUPER DENTAL LIMITADA
R.U.T. 77.240.326-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super Dental
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos10CajaCONOS DE GUTAPERCHA N°25CONOS DE GUTAPERCHA N°25 $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.180 $ 41.180
42152424
Cementos dentales a base de agua4UnidadCemento AH PLUS Cemento AH PLUS $ 57.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.252 $ 230.252
42151680
Topes de endodoncia o accesorios10PackTOPES CONTADORES DE SILICONA PARA LIMAS TIPO FLOR. PACK X100 UNID.TOPES CONTADORES DE SILICONA PARA LIMAS TIPO FLOR. PACK X100 UNID. $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.100 $ 52.100
Total Neto $ 323.532
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.471
TOTAL OC $ 385.003


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 86.316.500-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.240.326-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.696.000-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.371.920-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 86.397.000-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 79.595.850-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 99.574.460-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.687.656-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.242.192-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.239.430-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 78.378.160-3 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.128.840-7 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.128.840-7 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.734.484-8 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.450.124-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.