|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4967-96-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-01-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PRÓTESIS REMOVIBLES METÁLICAS DESDE 4967-26-CO21 (DICIEMBRE 1/24) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
|
|
Proveniente de Licitación
|
4967-26-CO21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Farmacia Insumos |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE QUILPUÉ
|
|
R.U.T. |
61.606.604-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
segun licitación |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE QUILPUÉ
|
|
R.U.T. |
61.606.604-8 |
|
Dirección de Facturación |
San martin Nº 1270 |
|
Comuna |
Quilpué
|
|
Impuesto |
107920 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San martin Nº 1270 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
laboratorio dental Viña del Mar |
|
Razón Social |
JAIME ORLANDO GONZALEZ GARCIA
|
|
R.U.T. |
10.681.743-k |
|
Sucursal |
laboratorio dental Viña del Mar |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201903
| Unidades dentales | 8 | Unidad | Prótesis removibles metálicas
mensual año 2021 | Confección de bases metálicas sup y o inferior
Dra. Ortiz= 4 unidades (sup/inf)
Dra.Zamorano=3 unidades (sup/inf)
Dra.Pinilla=1 unidad (inf)
|
$ 71.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 568.000
|
$ 568.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 568.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 107.920
|
|
$ 675.920
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.