|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4968-1385-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-04-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
VAJILLA DESECHABLE MAYO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4968-35-R318 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ABASTECIMIENTO ECONOMATO |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE QUILPUÉ
|
|
R.U.T. |
61.606.604-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
OTRA FORMA DE PAGO |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE QUILPUÉ
|
|
R.U.T. |
61.606.604-8 |
|
Dirección de Facturación |
SAN MARTIN 1270 |
|
Comuna |
Quilpué
|
|
Impuesto |
2721,75 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARTIN 1270 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Viacava Hermanos Limitada |
|
Razón Social |
Viacava hermanos Limitada
|
|
R.U.T. |
76.416.727-9 |
|
Sucursal |
Viacava Hermanos Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24112601
| Jarros | 5 | Unidad | JARROS PLASTICOS GRADUADOS 1 LT. | |
$ 549,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.745
|
$ 2.745
|
24112601
| Jarros | 5 | Unidad | JARROS PLASTICOS GRADUADOS 2 LTS. | |
$ 1.133,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.665
|
$ 5.665
|
48101919
| Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de alimentación | 5 | Unidad | JARROS PLASTICOS GRADUADOS 2,5 LTS. CON TAPA | |
$ 1.183,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.915
|
$ 5.915
|
|
|
Total Neto
|
$ 14.325
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.722
|
|
$ 17.047
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.