Orden de Compra. Nº4968-1386-SE18 "VAJILLA DESECHABLE MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUÉ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-1386-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2018
Nombre de la Orden de Compra VAJILLA DESECHABLE MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4968-35-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO ECONOMATO
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días OTRA FORMA DE PAGO
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna Quilpué
Impuesto 1262,55
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viacava Hermanos Limitada
Razón Social Viacava hermanos Limitada
R.U.T. 76.416.727-9
Sucursal Viacava Hermanos Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas5UnidadFOSFOROS COPIHUE x 10 cajitas  $ 961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.805 $ 4.805
24112601
Jarros5UnidadJARROS PLASTICOS GRADUADOS 1/2 LT.  $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
Total Neto $ 6.645
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.263
TOTAL OC $ 7.908


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.