Orden de Compra. Nº4968-1502-SE17 "SERVICIO DIA DE REHABILITACION BOL.046"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUÉ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-1502-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-06-2017
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DIA DE REHABILITACION BOL.046
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4968-62-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD SE RIGE POR PLAZOS DIFERENTES PARA SUS PAGOS
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna Quilpué
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrupacion de transeuntes por la psiquiatria Renac
Razón Social AGRUPACION DE TRANSEUNTES POR LA PSIQUIATRIA RENAC
R.U.T. 65.208.710-8
Sucursal agrupacion de transeuntes por la psiquiatria Renac
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222501
Casas residenciales13UnidadCOMPRA DE SERVICIOS DIAS DE REHABILITACION TIPO I, SEGUN BASES ADJUNTAS.REGULARIZA BOLETA N°046, MES DE MAYO (10/18). $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
30222501
Casas residenciales295UnidadCOMPRA DE SERVICIOS DIAS DE REHABILITACION TIPO II, SEGUN BASES ADJUNTAS.REGULARIZA BOLETA N°046, MES DE MAYO (10/18). $ 9.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.911.650 $ 2.911.650
Total Neto $ 2.966.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.966.250

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.