Orden de Compra. Nº4968-1614-OC07 "IMPLEMENTOS DE BAÑO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-1614-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2007
Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS DE BAÑO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas IMPLEMENTOS PARA AREA BAÑOS MEMO 448 SERV.GRLES ITEM 22-04-010 RES.1180 FAVOR DESPACHAR A LA BREVEDAD HORARIO LUNES A JUEVES DE 8:00 A 16:00 HRS. Y VIERNES DE 8:00 A 15:00.
Proveniente de Licitación 4968-210-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61606604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61606604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna -1
Impuesto 1567,5
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Mercedría Dauden Ferretería
R.U.T. 79.939.630-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121612
Barredora de suelos3UnidadBarredora de suelosBARRE AGUA $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
Total Neto $ 8.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.568
TOTAL OC $ 9.818


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.