Orden de Compra. Nº4968-1755-R106 "ARREGLOS FLORALES DIA 22 DICIEMBRE 2006"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-1755-R106
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-12-2006
Nombre de la Orden de Compra ARREGLOS FLORALES DIA 22 DICIEMBRE 2006
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DIRECCION PARA CEREMONIA DIA 22 DICIEMBRE 2006 ITEM 22-08-999-000
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61606604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61606604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna Quilpué
Impuesto 4470,58809
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUAN ANTONIO FIGUEROA OLAVARRIA
R.U.T. 8.236.401-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161707
Arreglos florales2UnidadArreglos floralesARREGLO FLORAL CON BASE FRONTAL $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.807
10161707
Arreglos florales1UnidadArreglos floralesARREGLO FLORAL CON BASE $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723
Total Neto $ 23.529
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 4.471
TOTAL OC $ 28.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.