Orden de Compra. Nº4968-1822-SE12 "MATERIALES VARIOS SERV.GEN., ALIMENT. E INFORMATICA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUÉ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-1822-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS SERV.GEN., ALIMENT. E INFORMATICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4968-105-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna Quilpué
Impuesto 12572,11
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INFINITO
Razón Social GUSTAVO LUIS LOPEZ GONZALEZ
R.U.T. 7.115.150-6
Sucursal INFINITO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171511
Herramientas de soldadura1UnidadCAUTIN ELECTRICO 60 WATTS MACROTEL O SIMILAR  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
23171511
Herramientas de soldadura1UnidadJUEGO DESTORNILLADOR PRECISION STANLEY O SIMILAR  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
27112719
Pistola de encolar1UnidadPISTOLA SILICONA ELECTRICA PARA BARRAS GRUESAS  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
31181510
Juntas de silicona12UnidadBARRAS DE SILICONA GRUESA (para pistola anterior)  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220
31201602
Pastas1UnidadPASTA PARA SOLDAR 100 GRAMOS  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
39111702
Lámparas portátiles2UnidadLINTERNA CINTILLO CABEZA 1 LED COLOR (informatica solic.25)   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176
39121311
Accesorios eléctricos1UnidadCAJA DE CABLE CAT5 305 MTS. (informatica solic.25)  $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
39121311
Accesorios eléctricos100UnidadCONECTORES RJ45 (informatica solic.25)  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 66.169
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.572
TOTAL OC $ 78.741


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.