Orden de Compra. Nº4968-201-SE09 "ARTICULOS ASEO MES DE FEBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Quilpué
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-201-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2009
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO MES DE FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4968-21-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social Hospital Quilpué
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Quilpué
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna Quilpué
Impuesto 2509,9
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BACIGALUPO Y COMPAÑIA LIMITADA
Razón Social BACIGALUPO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.078.400-k
Sucursal BACIGALUPO Y COMPAÑIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza60UnidadPAÑOS SPONGYPAÑOS SPONGY $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.820 $ 11.820
47131615
Escobillones1UnidadESCOBA CORRIENTE RAMAESCOBA CORRIENTE RAMA $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390
Total Neto $ 13.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.510
TOTAL OC $ 15.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.