Orden de Compra. Nº4968-2054-SE07 "COMPLENTA ORDENES VERDURA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-2054-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPLENTA ORDENES VERDURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPLEMENTA ORDENES DE COMPRA 4968-1958-SE07 Y 4968-2027-SE07 POR ERROR Y NO INCLUIR IVA ADQUISICION 4968-241-CO07 RESOL.1305 ITEM 22-01-001-000
Proveniente de Licitación 4968-241-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61606604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61606604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Maria Eugenia Holger Osorio
R.U.T. 3.277.045-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaVerduras frescasCOMPLEMENTA ORDENES DE COMPRA Nº 1958-2027 POR NO DIFERENCIA DE INA NO INCLUIDO EN ORDENES. $ 170.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.373 $ 170.373
Total Neto $ 170.373
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 170.373


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.