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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4968-2073-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-07-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRAS PROGRAMADAS, SOL. 558 PED. Y 78 U.E. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4968-120-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
HOSPITAL DE QUILPUÉ
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R.U.T. |
61.606.604-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SAN MARTIN 1270 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DE QUILPUÉ
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R.U.T. |
61.606.604-8 |
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Dirección de Facturación |
SAN MARTIN 1270 |
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Comuna |
Quilpué
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Impuesto |
12956,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARTIN 1270 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111701
| Baterías recargables | 10 | Unidad | BATERIAS 9 VOLT RECARGABLES | |
$ 1.364,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.640
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$ 13.640
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26111702
| Pilas alcalinas | 20 | Unidad | PILA ALCALINA CR-2032 3V.
(4 PEDIATRIA) | |
$ 169,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.380
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$ 3.380
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31211903
| Equipo para protección | 5 | Unidad | MASCARILLAS 3M CON VALVULAS (para personal lavanderia) | |
$ 3.331,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.655
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$ 16.655
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44111905
| Pizarras para plumón y accesorios | 20 | Unidad | PLUMON ARTLINE 854 NEGRO o similar | |
$ 719,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.380
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$ 14.380
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44121802
| Líquido corrector | 6 | Unidad | LAPIZ ADHESIVO PRIT 20 GR. (1 mensual prevencion riesgos) | |
$ 406,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.436
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$ 2.436
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47131810
| Productos para lavar platos | 1 | Unidad | LAVALOZA EN POLVO X 400 O 500 GRS. | |
$ 942,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 942
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$ 942
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52131501
| Cortinas | 1 | Unidad | CORTINA PLASTICA DE BAÑO DOBLE REFORZADA (lavanderia) | |
$ 4.619,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.619
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$ 4.619
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25132002
| Globos de aire caliente | 10 | Paquete | GLOBOS COLORES SURTIDOS PAQUETES X 50 UDS. | |
$ 1.214,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.140
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$ 12.140
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Total Neto
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$ 68.192
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.956
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$ 81.148
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.