Orden de Compra. Nº4968-2073-SE12 "COMPRAS PROGRAMADAS, SOL. 558 PED. Y 78 U.E."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUÉ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-2073-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRAS PROGRAMADAS, SOL. 558 PED. Y 78 U.E.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4968-120-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna Quilpué
Impuesto 12956,48
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111701
Baterías recargables10UnidadBATERIAS 9 VOLT RECARGABLES  $ 1.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.640 $ 13.640
26111702
Pilas alcalinas20UnidadPILA ALCALINA CR-2032 3V. (4 PEDIATRIA)  $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380
31211903
Equipo para protección5UnidadMASCARILLAS 3M CON VALVULAS (para personal lavanderia)  $ 3.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.655 $ 16.655
44111905
Pizarras para plumón y accesorios20UnidadPLUMON ARTLINE 854 NEGRO o similar  $ 719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.380 $ 14.380
44121802
Líquido corrector6UnidadLAPIZ ADHESIVO PRIT 20 GR. (1 mensual prevencion riesgos)  $ 406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436
47131810
Productos para lavar platos1UnidadLAVALOZA EN POLVO X 400 O 500 GRS.  $ 942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 942 $ 942
52131501
Cortinas1UnidadCORTINA PLASTICA DE BAÑO DOBLE REFORZADA (lavanderia)  $ 4.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.619 $ 4.619
25132002
Globos de aire caliente10PaqueteGLOBOS COLORES SURTIDOS PAQUETES X 50 UDS.  $ 1.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.140 $ 12.140
Total Neto $ 68.192
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.956
TOTAL OC $ 81.148


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.