Orden de Compra. Nº4968-2148-SE24 "(mca) SERVICIOS DE ASEO PROV. DE LIC.4968-54-LR22 (OCTUBRE 2024)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-2148-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-01-2025
Nombre de la Orden de Compra (mca) SERVICIOS DE ASEO PROV. DE LIC.4968-54-LR22 (OCTUBRE 2024)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4968-54-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE QUILPUE
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 135
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación San Martín 1270 - Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 9371560
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1270 - Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Multiservicios
Razón Social MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA
R.U.T. 77.116.685-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Multiservicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIO DE ASEO PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2024SERVICIO DE ASEO NETO REAJUSTADO=49.324.000 PREFACTURA N°56 $ 49.324.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.324.000 $ 49.324.000
Total Neto $ 49.324.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.371.560
TOTAL OC $ 58.695.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.