Orden de Compra. Nº
4968-2159-SE19
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Materiales de gasfiteria
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUÉ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4968-2159-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de gasfiteria
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4968-8-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ABASTECIMIENTO ECONOMATO
Razón Social
HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T.
61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 1270 - Quilpué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6619
Usuario SIGFE
FRANCO JEAN DEMANET CASTILLO
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
otra forma de pago sector salud
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T.
61.606.604-8
Dirección de Facturación
San Martín 1270 - Quilpué
Comuna
Quilpué
Impuesto
167711,1
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 1270 - Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MABUAL
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA
R.U.T.
76.320.352-2
Sucursal
MABUAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191501
Papeles de lija
100
Unidad no definida
Lija fierro N°80 Northon
Lija fierro N°80 Northon
$ 409,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.900
$ 40.900
31181604
Sello mecánico
20
Unidad no definida
Sello antifugas WC
Sello antifugas WC
$ 2.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.600
$ 40.600
40141702
Grifos
10
Unidad no definida
Llave lavamanos con volante FAS 1001
Llave lavamanos con volante FAS 1001
$ 12.922,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.220
$ 129.220
40141702
Grifos
10
Unidad no definida
Llave monomando FAS
Llave monomando FAS
$ 38.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 386.000
$ 386.000
30181504
Lavamanos
10
Unidad no definida
sifón lavamanos 1 1/4" plástico
sifón lavamanos 1 1/4" plástico
$ 1.713,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.130
$ 17.130
30181504
Lavamanos
10
Unidad no definida
Sifón lavamanos 1 1/2" plástico
Sifón lavamanos 1 1/2" plástico
$ 3.052,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.520
$ 30.520
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio
10
Unidad no definida
Desagüe lavamanos 1 1/4" con cola
Desagüe lavamanos 1 1/4" con cola
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio
10
Unidad no definida
desagüe lavatorio 1 1/2" con cola
desagüe lavatorio 1 1/2" con cola
$ 7.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.800
$ 74.800
40142604
Codos de tubo
10
Unidad no definida
Codo PVC 40x90°
Codo PVC 40x90°
$ 313,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.130
$ 3.130
40142115
Tubería de plástico
10
Unidad no definida
Codo PVC 40x 45°
Codo PVC 40x 45°
$ 382,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.820
$ 3.820
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad no definida
esmalte al agua colores tineta BLANCO
esmalte al agua colores tineta BLANCO
$ 47.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.500
$ 94.500
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
10
Unidad no definida
Cinta de enmascarar 48mm, 40 mts
Cinta de enmascarar 48mm, 40 mts
$ 1.007,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.070
$ 10.070
Total Neto
$ 882.690
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 167.711
TOTAL OC
$ 1.050.401
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.