Orden de Compra. Nº4968-2159-SE19 "Materiales de gasfiteria"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUÉ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-2159-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales de gasfiteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4968-8-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO ECONOMATO
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra San Martín 1270 - Quilpué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6619
Usuario SIGFE FRANCO JEAN DEMANET CASTILLO
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días otra forma de pago sector salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación San Martín 1270 - Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 167711,1
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1270 - Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MABUAL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA
R.U.T. 76.320.352-2
Sucursal MABUAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija100Unidad no definidaLija fierro N°80 Northon Lija fierro N°80 Northon $ 409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.900 $ 40.900
31181604
Sello mecánico20Unidad no definidaSello antifugas WCSello antifugas WC $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.600 $ 40.600
40141702
Grifos10Unidad no definidaLlave lavamanos con volante FAS 1001Llave lavamanos con volante FAS 1001 $ 12.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.220 $ 129.220
40141702
Grifos10Unidad no definidaLlave monomando FASLlave monomando FAS $ 38.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.000 $ 386.000
30181504
Lavamanos10Unidad no definidasifón lavamanos 1 1/4" plásticosifón lavamanos 1 1/4" plástico $ 1.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.130 $ 17.130
30181504
Lavamanos10Unidad no definidaSifón lavamanos 1 1/2" plásticoSifón lavamanos 1 1/2" plástico $ 3.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.520 $ 30.520
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio10Unidad no definidaDesagüe lavamanos 1 1/4" con colaDesagüe lavamanos 1 1/4" con cola $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio10Unidad no definidadesagüe lavatorio 1 1/2" con coladesagüe lavatorio 1 1/2" con cola $ 7.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.800 $ 74.800
40142604
Codos de tubo10Unidad no definidaCodo PVC 40x90°Codo PVC 40x90° $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.130 $ 3.130
40142115
Tubería de plástico10Unidad no definidaCodo PVC 40x 45°Codo PVC 40x 45° $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.820 $ 3.820
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definidaesmalte al agua colores tineta BLANCOesmalte al agua colores tineta BLANCO $ 47.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10Unidad no definidaCinta de enmascarar 48mm, 40 mtsCinta de enmascarar 48mm, 40 mts $ 1.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.070 $ 10.070
Total Neto $ 882.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.711
TOTAL OC $ 1.050.401


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.