Orden de Compra. Nº4968-2162-SE09 "CLORO SEPTIEMBRE 2009"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Quilpué
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-2162-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-09-2009
Nombre de la Orden de Compra CLORO SEPTIEMBRE 2009
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social Hospital Quilpué
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Quilpué
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna Quilpué
Impuesto 7182
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Piscival
Razón Social Rene Camara y Cia .
R.U.T. 77.222.050-2
Sucursal Piscival
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Desinfectantes domésticos180LitroCLORO CLORO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
Total Neto $ 37.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.182
TOTAL OC $ 44.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.