Orden de Compra. Nº
4968-223-SE20
"
Materiales varios ( sol.22,24,25,380B)
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUÉ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4968-223-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-02-2020
Nombre de la Orden de Compra
Materiales varios ( sol.22,24,25,380B)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4968-8-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ABASTECIMIENTO ECONOMATO
Razón Social
HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T.
61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 632
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
otra forma de pago sector salud
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T.
61.606.604-8
Dirección de Facturación
SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ
Comuna
Quilpué
Impuesto
29323,08
Dirección de Envío de la Factura
SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MABUAL
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA
R.U.T.
76.320.352-2
Sucursal
MABUAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201606
Calafateos
12
Unidad no definida
silicona gris
silicona gris
$ 3.166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.992
$ 37.992
31211904
Brochas
10
Unidad no definida
brocha 3"
brocha 3"
$ 2.484,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.840
$ 24.840
15121503
Aceite de engranajes
5
Unidad no definida
WD-40 x155 grs
WD-40 x155 grs
$ 3.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
31162506
Soporte de pared
100
Unidad no definida
tarugo fischer 6x30mm
tarugo fischer 6x30mm
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
31162506
Soporte de pared
100
Unidad no definida
tarugo fischer 8x30mm
tarugo fischer 8x30mm
$ 14,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz
30
Unidad no definida
Bisagras rectas 35mm
Bisagras rectas 35mm
$ 216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.480
$ 6.480
31162801
Asideros o pomos
30
Unidad no definida
tirador francia blanco
tirador francia blanco
$ 373,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.190
$ 11.190
31231308
Tubería de bronce
2
Unidad no definida
Tuberia de cobre
Tuberia de cobre
$ 14.170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.340
$ 28.340
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz
30
Unidad no definida
Bisagras rectas 26mm
Bisagras rectas 26mm
$ 216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.480
$ 6.480
31162407
Pestillo
10
Unidad no definida
pestillo de 2"
pestillo de 2"
$ 451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.510
$ 4.510
30101513
Ángulos de estaño
10
Unidad no definida
cubrejuntas de plástico por metro
cubrejuntas de plástico por metro
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
31162506
Soporte de pared
300
Unidad no definida
tarugo fischer 6mm x 30mm
tarugo fischer 6mm x 30mm
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
31162309
Estantes de montaje
2
Unidad no definida
bisagras planas 3" piano tira de 3.50 mts
bisagras planas 3" piano tira de 3.50 mts
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
Total Neto
$ 154.332
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.323
TOTAL OC
$ 183.655
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.