Orden de Compra. Nº4968-2249-SE11 "ABARROTES SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUÉ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-2249-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ABARROTES SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4968-112-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna Quilpué
Impuesto 43947
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SDA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CHILE S A
R.U.T. 99.524.690-2
Sucursal SDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131803
Sucedaneo de Queso77kilogramoQUESO LAMINADO ENVASADO   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.300 $ 223.300
50221102
Harina de trigo20kilogramoHARINA CRUDA SIN POLVOS X KILO  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 231.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.947
TOTAL OC $ 275.247


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.