Orden de Compra. Nº4968-2379-SE21 "SERV. ARRIENDO VEHICULO P/TRASLADOS NOVIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUÉ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-2379-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2021
Nombre de la Orden de Compra SERV. ARRIENDO VEHICULO P/TRASLADOS NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO ECONOMATO
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8342
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ
Comuna Quilpué
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANVIAL
Razón Social JIMENEZ Y GALVEZ, TRANSPORTES Y SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.228.166-K
Sucursal TRANVIAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121601
Servicios de flete1Unidad no definidaDias 2 (2 viajes) , 5 (2 viajes) y dia 12 noviembreSERVICIO TRASLADOS MES DE NOVIEMBRE FARMACIA $ 117.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
78121601
Servicios de flete1Unidad no definidaDias 2 -3 -5 -12 (2 viajes) - 16 -17 - 19 (2 viajes) -23 (2 viajes)SERVICIO TRASLADO MES DE NOVIEMBRE SERVICIOS GENERALES $ 124.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.200 $ 124.200
Total Neto $ 241.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 241.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.