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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4968-250-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-01-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZA VAJILLA DESECHABLE O/C 4968-3389-SE17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4968-35-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ABASTECIMIENTO ECONOMATO |
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Razón Social |
HOSPITAL DE QUILPUÉ
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R.U.T. |
61.606.604-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SAN MARTIN 1270 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
60 DIAS HQ. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DE QUILPUÉ
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R.U.T. |
61.606.604-8 |
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Dirección de Facturación |
SAN MARTIN 1270 |
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Comuna |
Quilpué
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Impuesto |
35055 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARTIN 1270 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Monsalve y Cia. Ltda |
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Razón Social |
MONSALVE Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.144.630-2 |
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Sucursal |
Monsalve y Cia. Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101915
| Bandejas de servicio | 3000 | Unidad | BANDEJAS DE ALUMINIO 800 CC. CON TAPA DE CARTON MEDIDA C20envio en paquetes x 100 uds. NOTA Despacho a domicilio flete incluido | C-20 bandeja de Aluminio con tapa 500 unidades por caja |
$ 61,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 183.000
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$ 183.000
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52151507
| Bombillas o pajillas para beber | 500 | Unidad | BOMBILLAS DESECHABLES COTIZAR X UD | BOMBILLA FLEXIBLE BICOLOR O NEGRA |
$ 3,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500
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$ 1.500
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Total Neto
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$ 184.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.055
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$ 219.555
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.