Orden de Compra. Nº4968-2608-SE07 "LEÑA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-2608-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2007
Nombre de la Orden de Compra LEÑA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ABASTECER DE LEÑA PARA CALDERA DEL HOSPITAL QUILPUE REGUL. FACT.Nº1049 ADQ. Nº 4968-70-LE07 RESOL.1166 ITEM 22-03-003-000
Proveniente de Licitación 4968-70-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61606604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61606604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna -1
Impuesto 174135
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EDUARDO WENCESLAO ITURRIETA VERA
R.U.T. 5.682.145-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11141606
Desperdicios o restos de madera30550kilogramoDesperdicios o restos de maderaLEÑA PARA CALDERAS. REGULARIZA FACTURA Nº 1049 SEGUN PESAJES Nº 91 (09/11/2007) Y Nº 181 (21/11/2007). $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916.500 $ 916.500
Total Neto $ 916.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.135
TOTAL OC $ 1.090.635


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.