Orden de Compra. Nº4968-2632-SE12 "COMPRAS VARIAS : PROGRAMADAS MANTENCION"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUÉ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-2632-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRAS VARIAS : PROGRAMADAS MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4968-160-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna Quilpué
Impuesto 7884,62
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Boltchile
Razón Social LUIS FERNANDO ASTORGA SARIEGO
R.U.T. 7.927.676-6
Sucursal Boltchile
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA ROJA (compras programadas / item 22-04-010)  $ 1.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.842 $ 1.842
27112801
Brocas2UnidadBROCA DE FIERRO 5MM (compras programadas / item 22-04-010)  $ 548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.096 $ 1.096
27112801
Brocas5UnidadBROCA METALICA DE 4MM (compras programadas / item 22-04-010)  $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830 $ 1.830
27112801
Brocas2UnidadBROCA METALICA DE 5MM (compras programadas / item 22-04-010)  $ 548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.096 $ 1.096
27112801
Brocas2UnidadBROCA METALICA 7MM (compras programadas / item 22-04-010)  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
27112801
Brocas1UnidadBROCA DE FIERRO 2MM (compras programadas / item 22-04-010)  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280 $ 280
27112801
Brocas2UnidadBROCA DE FIERRO 3.5MM (compras programadas / item 22-04-010)  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720
27112801
Brocas1UnidadBROCA DE FIERRO 3MM  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360
27112801
Brocas4UnidadBROCA CEMENTO 6MM (compras programadas / item 22-04-010)  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720 $ 2.720
31161503
Clavo-tornillo100UnidadTORNILLOS SPACK 3.5X40  $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
31161503
Clavo-tornillo30UnidadPERNOS DE 1/8 X 1 CON TUERCA  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
31161503
Clavo-tornillo50UnidadPERNOS 1/8 X 2 C/TUERCA (compras programadas / item 22-04-010)  $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
31162309
Estantes de montaje1UnidadBISAGRAS DE `RESION 26MM (compras programadas / item 22-04-010)  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
31162309
Estantes de montaje5UnidadBISAGRA PLASTICA UNIVERSAL FANALOZA (compras programadas / item 22-04-010)  $ 914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.570 $ 4.570
31162407
Pestillo2UnidadPESTILLO DE 2"  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960
31162804
Topes de puerta10UnidadTOPES DE GOMA PARA PUERTAS  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
39121311
Accesorios eléctricos10UnidadAMPOLLETA ECONOMICA 14 WATT (60W) (compras programadas / item 22-04-010)  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
60124411
Alambre de bronce1UnidadALAMBRE NEGRO 16 (compras programadas / item 22-04-010)  $ 1.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.348 $ 1.348
Total Neto $ 41.498
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.885
TOTAL OC $ 49.383


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.