Orden de Compra. Nº
4968-2632-SE12
"
COMPRAS VARIAS : PROGRAMADAS MANTENCION
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUÉ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4968-2632-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-09-2012
Nombre de la Orden de Compra
COMPRAS VARIAS : PROGRAMADAS MANTENCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4968-160-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ABASTECIMIENTO
Razón Social
HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T.
61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T.
61.606.604-8
Dirección de Facturación
SAN MARTIN 1270
Comuna
Quilpué
Impuesto
7884,62
Dirección de Envío de la Factura
SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Boltchile
Razón Social
LUIS FERNANDO ASTORGA SARIEGO
R.U.T.
7.927.676-6
Sucursal
Boltchile
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
SILICONA ROJA (compras programadas / item 22-04-010)
$ 1.842,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.842
$ 1.842
27112801
Brocas
2
Unidad
BROCA DE FIERRO 5MM (compras programadas / item 22-04-010)
$ 548,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.096
$ 1.096
27112801
Brocas
5
Unidad
BROCA METALICA DE 4MM (compras programadas / item 22-04-010)
$ 366,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.830
$ 1.830
27112801
Brocas
2
Unidad
BROCA METALICA DE 5MM (compras programadas / item 22-04-010)
$ 548,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.096
$ 1.096
27112801
Brocas
2
Unidad
BROCA METALICA 7MM (compras programadas / item 22-04-010)
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.596
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA DE FIERRO 2MM (compras programadas / item 22-04-010)
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280
$ 280
27112801
Brocas
2
Unidad
BROCA DE FIERRO 3.5MM (compras programadas / item 22-04-010)
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720
$ 720
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA DE FIERRO 3MM
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360
$ 360
27112801
Brocas
4
Unidad
BROCA CEMENTO 6MM (compras programadas / item 22-04-010)
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.720
$ 2.720
31161503
Clavo-tornillo
100
Unidad
TORNILLOS SPACK 3.5X40
$ 7,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700
$ 700
31161503
Clavo-tornillo
30
Unidad
PERNOS DE 1/8 X 1 CON TUERCA
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
31161503
Clavo-tornillo
50
Unidad
PERNOS 1/8 X 2 C/TUERCA (compras programadas / item 22-04-010)
$ 26,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
31162309
Estantes de montaje
1
Unidad
BISAGRAS DE `RESION 26MM (compras programadas / item 22-04-010)
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
31162309
Estantes de montaje
5
Unidad
BISAGRA PLASTICA UNIVERSAL FANALOZA (compras programadas / item 22-04-010)
$ 914,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.570
$ 4.570
31162407
Pestillo
2
Unidad
PESTILLO DE 2"
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 960
$ 960
31162804
Topes de puerta
10
Unidad
TOPES DE GOMA PARA PUERTAS
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
39121311
Accesorios eléctricos
10
Unidad
AMPOLLETA ECONOMICA 14 WATT (60W) (compras programadas / item 22-04-010)
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
60124411
Alambre de bronce
1
Unidad
ALAMBRE NEGRO 16 (compras programadas / item 22-04-010)
$ 1.348,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.348
$ 1.348
Total Neto
$ 41.498
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.885
TOTAL OC
$ 49.383
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.