Orden de Compra. Nº
4968-2635-SE12
"
COMPRAS VARIAS: PROGRAMADAS,INFORMATICA, SERV.GEN.
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUÉ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4968-2635-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-09-2012
Nombre de la Orden de Compra
COMPRAS VARIAS: PROGRAMADAS,INFORMATICA, SERV.GEN.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4968-160-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ABASTECIMIENTO
Razón Social
HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T.
61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T.
61.606.604-8
Dirección de Facturación
SAN MARTIN 1270
Comuna
Quilpué
Impuesto
9509,5
Dirección de Envío de la Factura
SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INFINITO
Razón Social
GUSTAVO LUIS LOPEZ GONZALEZ
R.U.T.
7.115.150-6
Sucursal
INFINITO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111702
Pilas alcalinas
80
Unidad
PILAS AA DURACELL (compras programadas / item 22-04-012)
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.600
$ 25.600
26111702
Pilas alcalinas
40
Unidad
PILAS AAA DURACELL (compras programadas / item 22-04-012)
$ 337,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.480
$ 13.480
26111702
Pilas alcalinas
2
Unidad
PILA DE RELOJ CR 2450 (compras programadas / item 22-04-012
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840
$ 1.840
26121616
Cable de telecomunicaciones
5
Unidad
CABLE EXTENSOR USB 2.0 DE 3MTS (Informatica solicitud nº 39/ item 22-04-009)
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
31162506
Soporte de pared
100
Unidad
TARUGOS PLASTICOS Nº 8 (compras programadas / item 22-04-010)
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
39121311
Accesorios eléctricos
2
Unidad
CONECTOR CANNON HEMBRA (serv.generales solicitud nº 200 p/U.E./ item 22-04-010)
$ 660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.320
$ 1.320
39121402
Enchufes eléctricos
2
Unidad
PLUG STEREO GRANDE (serv.generales solicitud nº 200 p/U.E./ item 22-04-010)
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480
$ 480
46171501
Candados
1
Unidad
CANDADO MEDIANO (compras programadas / item 22-04-008)
$ 830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 830
$ 830
Total Neto
$ 50.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.510
TOTAL OC
$ 59.560
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.