Orden de Compra. Nº4968-2635-SE12 "COMPRAS VARIAS: PROGRAMADAS,INFORMATICA, SERV.GEN."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUÉ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-2635-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRAS VARIAS: PROGRAMADAS,INFORMATICA, SERV.GEN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4968-160-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna Quilpué
Impuesto 9509,5
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INFINITO
Razón Social GUSTAVO LUIS LOPEZ GONZALEZ
R.U.T. 7.115.150-6
Sucursal INFINITO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas80UnidadPILAS AA DURACELL (compras programadas / item 22-04-012)  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
26111702
Pilas alcalinas40UnidadPILAS AAA DURACELL (compras programadas / item 22-04-012)  $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.480 $ 13.480
26111702
Pilas alcalinas2UnidadPILA DE RELOJ CR 2450 (compras programadas / item 22-04-012  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
26121616
Cable de telecomunicaciones5UnidadCABLE EXTENSOR USB 2.0 DE 3MTS (Informatica solicitud nº 39/ item 22-04-009)  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
31162506
Soporte de pared100UnidadTARUGOS PLASTICOS Nº 8 (compras programadas / item 22-04-010)  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
39121311
Accesorios eléctricos2UnidadCONECTOR CANNON HEMBRA (serv.generales solicitud nº 200 p/U.E./ item 22-04-010)  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadPLUG STEREO GRANDE (serv.generales solicitud nº 200 p/U.E./ item 22-04-010)  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480
46171501
Candados1UnidadCANDADO MEDIANO (compras programadas / item 22-04-008)  $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830 $ 830
Total Neto $ 50.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.510
TOTAL OC $ 59.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.