Orden de Compra. Nº4968-2667-R107 "FLETE MUEBLE AUDITORIA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-2667-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2007
Nombre de la Orden de Compra FLETE MUEBLE AUDITORIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPLEMENTA ORDEN POR FLETE PARA DESPACHO DE MUBLE AUDITORA RESOL.1731 ITEM 22-04-008
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61606604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61606604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna -1
Impuesto 3230
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISENO MADERA Y METALES S A
R.U.T. 79.705.210-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101802
Servicios de transporte regional o nacional en camión1Unidad no definidaServicios de transporte regional o nacional en camiónFLETE DESPACHO MUEBLE AUDITORA. $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
Total Neto $ 17.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.230
TOTAL OC $ 20.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.