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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4968-27-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
07-01-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LEÑA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4968-70-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
Hospital Quilpué
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R.U.T. |
61.606.604-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SAN MARTIN 1270 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Quilpué
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R.U.T. |
61.606.604-8 |
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Dirección de Facturación |
SAN MARTIN 1270 |
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Comuna |
Quilpué
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Impuesto |
87996,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARTIN 1270 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Eduardo Iturrieta Vera |
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Razón Social |
EDUARDO WENCESLAO ITURRIETA VERA
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R.U.T. |
5.682.145-7 |
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Sucursal |
Eduardo Iturrieta Vera |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Astillas de madera | 12865 | kilogramo | ASTILLAS. REGULARIZA FACTURA Nº 1117 SEGUN PESAJES Nº 63-64 / GUIA Nº 1810 CON FECHA 05 DE ENERO 2009. | ASTILLAS. REGULARIZA FACTURA Nº 1117 SEGUN PESAJES Nº 63-64 / GUIA Nº 1810 CON FECHA 05 DE ENERO 2009. |
$ 36,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 463.140
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$ 463.140
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Total Neto
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$ 463.140
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.997
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$ 551.137
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.