Orden de Compra. Nº4968-2818-SE18 "servicio dia de rehabilitacion"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUÉ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-2818-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-09-2018
Nombre de la Orden de Compra servicio dia de rehabilitacion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4968-62-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2570 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días OTRA FORMA DE PAGO SECTOR SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna Quilpué
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrupacion de transeuntes por la psiquiatria Renac
Razón Social AGRUPACION DE TRANSEUNTES POR LA PSIQUIATRIA RENAC
R.U.T. 65.208.710-8
Sucursal agrupacion de transeuntes por la psiquiatria Renac
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Casas residenciales4Unidad no definidaCOMPRA DE SERVICIOS DIAS DE REHABILITACION TIPO I, SEGUN BASES ADJUNTAS.REGULARIZA BOLETA N°0096, MES AGOSTO $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
30222501
Casas residenciales357Unidad no definidaCOMPRA DE SERVICIOS DIAS DE REHABILITACION TIPO II, SEGUN BASES ADJUNTAS.REGULARIZA BOLETA N°0096 , MES DE AGOSTO $ 10.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.723.510 $ 3.723.510
30222501
Casas residenciales11UnidadCOMPRA DE SERVICIOS DIAS DE REHABILITACION TIPO I, SEGUN BASES ADJUNTAS.REGULARIZA BOLETA N°0093, MES DE JULIO $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.400 $ 48.400
30222501
Casas residenciales299UnidadCOMPRA DE SERVICIOS DIAS DE REHABILITACION TIPO II, SEGUN BASES ADJUNTAS.REGULARIZA BOLETA N°0093 , MES DE JULIO $ 10.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.118.570 $ 3.118.570
Total Neto $ 6.908.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.908.080

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.