Orden de Compra. Nº4968-3136-SE16 "COLOCACIONES HOGAR PROTEGIDO MES DE NOVIEMBRE FAC.N°10"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUÉ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-3136-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2016
Nombre de la Orden de Compra COLOCACIONES HOGAR PROTEGIDO MES DE NOVIEMBRE FAC.N°10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas EL VALOR NO CORRESPONDE. SE REGULARIZA CON OTRA FACTURA.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4968-90-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EL SECTOR SALUD SE RIGE POR OTRA FORMA DE PAGO
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna Quilpué
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Teresa Silva Vargas
Razón Social MARIA TERESA SILVA VARGAS
R.U.T. 6.783.828-9
Sucursal Maria Teresa Silva Vargas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111904
Servicios de asistencia puertas adentro248UnidadPRESTACION DIARIA DE SERVICIOS "COLOCACION HOGAR PROTEGIDO" PARA 8 PACIENTES CON DISCAPACIDAD PSIQUICA, AREA MARGA-MARGA(240MENSUALESx18MESES), SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS.EL PROVEEDOR CUENTA CON 16 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL RUBRO Y EN GENERAL CON BUENAS CALIFICACIONES. MES DE NOVIEMBRE FACTURA N°10 $ 13.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290.960 $ 3.290.960
Total Neto $ 3.290.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.290.960

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.